近年來,安徽巢湖經開區審計中心立足服務經濟高質量發展,不斷拓展工作思路,內部審計工作從以真實性、合規性為主的財務審查向內控制度機制完善、績效目標完成、風險防範管控方向轉變。
統籌計劃,擴大審計項目覆蓋面。堅持「財政資金運用到哪裡,審計就跟進到哪裡」,將預算執行審計、經濟責任審計、政策跟蹤審計、專項審計、績效審計有效結合,既擴大了審計覆蓋面,又提升了審計工作綜合效率,實現了「一審多果」、「一果多用」。 截至今年10月底,實施7個財務類專項審計及3個市級項目計劃;完成政府投資工程結算審計項目61個,送審金額14862萬元,核減金額1266萬元,核減率8.5%。
建章立制,審計監督服務作用凸顯。隨着內部審計工作機制進一步健全完善,體系建設逐步完善,先後印發《關於深入推進內部審計全覆蓋的實施方案》、《安徽巢湖經濟開發區審計中心財政財務審計業務管理辦法》、《關於進一步完善內部審計整改工作機制的意見》及《安徽巢湖經開區政府投資建設項目工程結算審計管理辦法》等規章制度,規範內審行為,保證內審質量,做好常態化「經濟體檢」,更好發揮審計監督服務作用。
結果轉化,推進審計提質增效。針對審計中發現的苗頭性、傾向性、普遍性問題,全過程、多維度挖掘審計成果,為全區涉及企業政策扶持、國有資產檢查、部門內部控制等提供數據支撐,進一步促進財務管理和財務核算規範化,做好管委會的參謀助手。(安巢軒 龔舒斌)